Auditor de Control Interno Empresarial



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¿Qué voy a aprender en este programa?
Al finalizar el programa, el alumno se encontrará en la capacidad de:
-Interpretar los fundamentos de auditoría interna y control empresarial bajo estándares internacionales aplicables.
-Analizar riesgos organizacionales y diseñar sistemas de control interno basados en el modelo COSO y gestión de riesgos.
-Planificar y ejecutar auditorías internas utilizando metodologías basadas en riesgos y evidencia técnica.
-Aplicar herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para la detección de desviaciones y monitoreo continuo.
-Elaborar informes de auditoría y comunicar resultados estratégicos orientados a la mejora organizacional.
¿A quién va dirigido este programa?
Profesionales y técnicos que participan en áreas administrativas, financieras, operativas o de control, con responsabilidades en supervisión de procesos o cumplimiento organizacional, que buscan fortalecer capacidades prácticas en auditoría interna y gestión de riesgos empresariales.
¿Cuál será mi estructura curricular?

-Auditoría interna y control interno en la gestión empresarial
Fundamentos, objetivos y evolución del control interno y la auditoría interna, analizando su impacto en la eficiencia operativa, confiabilidad de la información y gestión empresarial estratégica.
-Rol estratégico del auditor interno
Funciones, responsabilidades y posicionamiento del auditor interno como generador de valor, alineando la auditoría con la alta dirección y los objetivos organizacionales.

-Marco normativo de la auditoría interna
Aplicación integrada de normas internacionales (IIA, COSO, NIAs, NIIF) y normativa peruana para asegurar cumplimiento y coherencia entre estándares y práctica profesional.
-Ética, independencia y cumplimiento
Principios éticos, independencia profesional y gestión de conflictos de interés orientados a fortalecer la transparencia, prevenir fraudes y garantizar objetividad en auditoría.

-Evaluación de riesgos y diseño del control interno
Identificación de procesos críticos, evaluación de riesgos inherentes y residuales y diseño de controles alineados al modelo COSO bajo enfoque basado en riesgos.
-Controles, monitoreo e indicadores
Diseño de controles preventivos y detectivos, indicadores de desempeño y mecanismos de monitoreo continuo para fortalecer la mejora del sistema de control interno.

-Auditoría financiera, operativa y de cumplimiento
Características, objetivos y diferencias entre tipos de auditoría empresarial, aplicando enfoques técnicos según procesos, riesgos y requerimientos organizacionales.
-Auditorías especializadas
Selección y aplicación de auditorías TI, tributarias y sectoriales considerando riesgos específicos y buenas prácticas profesionales.

-Planificación de auditoría basada en riesgos
Diseño del plan anual y programas de auditoría priorizando procesos críticos mediante metodologías basadas en riesgos y definición de alcance y objetivos.
-Ejecución y pruebas de auditoría
Aplicación de técnicas de muestreo, pruebas de control y sustantivas, recopilación de evidencia y análisis de hallazgos mediante evaluación de causas y efectos.

-Técnicas de obtención de evidencia
Uso de entrevistas, observación, cuestionarios y análisis documental para obtener evidencia suficiente y competente en procesos auditados.
-Documentación y papeles de trabajo
Elaboración y gestión de papeles de trabajo asegurando trazabilidad, respaldo técnico y control documental de hallazgos y conclusiones.

-Análisis de datos aplicado a auditoría
Uso del análisis de datos para identificar riesgos, tendencias y anomalías, incorporando conceptos de auditoría continua apoyada por inteligencia artificial.
-Herramientas digitales y automatización
Aplicación de herramientas digitales para automatización de alertas y monitoreo continuo del control interno.

-Elaboración del informe de auditoría
Estructuración y redacción técnica del informe de auditoría, formulando hallazgos y recomendaciones claras orientadas a la toma de decisiones.
-Comunicación y seguimiento
Presentación ejecutiva de resultados y gestión del seguimiento de planes de acción para asegurar la implementación de mejoras organizacionales.

-Desarrollo de la auditoría integral
Integración práctica de riesgos, controles, pruebas y resultados mediante la ejecución completa de una auditoría basada en un caso empresarial.
-Elaboración del informe final
Preparación y presentación ejecutiva del informe final consolidando análisis técnico, conclusiones y retroalimentación profesional.

¿Cuáles son los requisitos de admisión?
Requisitos para la inscripción
Para completar tu inscripción, es necesario:
-Llenar la Ficha de matrícula.
-Hacer el pago de la matrícula / entrega de orden de servicio / entrega de carta de compromiso.

Conocimientos previos:
Para llevar el programa, es recomendable que el participante posea:
-Conocimientos básicos de gestión empresarial, contabilidad, control interno o procesos organizacionales.
-Manejo de Power BI Desktop a nivel básico.


Software a emplear:
-
Power BI Desktop
Acceso a las herramientas de software: Nuestros programas combinan teoría con análisis aplicado y demostraciones técnicas. El acceso e instalación de este software es sugerido y responsabilidad del participante; como apoyo, compartimos links públicos de demos o versiones trial cuando estén disponibles.

Plana docente
Mis Beneficios
Sincronización Asesoría continua
Check Docentes especializados
Birrete Educación de calidad
Interacción Interacción en vivo
Lupa Seguimiento académico personalizado
Computador Modalidad online
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certificado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015, un
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